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招待费调整是税法规定硬性调整,资产负债表和利润表都不需要调整,只是汇算清缴时按调增以后的应纳税所得额计算缴纳所得税就行了。
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调表是为了计算和申报企业所得税,业务招待费超支部分必须剔除,而账目是据实列支数目,真实有效,不作调整。