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法人与公司的往来账挂其他应收款和其他应付款,如果公司向老板借款,那就挂在其他应付款-某老板,如果老板从公司拿走钱,那就挂账在其他应收款-某老板,无论怎么挂账都要实事求是,按照业务实质反应业务就可以,但年底要进行清理,该收的收回,该借的还回去。
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法人与公司的往来账挂在“其他应收款”科目,在二级科目中设置法人个人名称,当法人支付公司款项时记入借方,反之记入贷方。