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计提工资放错科目,如果已经结账,可以两种选择,一是反结账,重新做账;二是冲销上月凭证,按准确的科目计提工资. 1、通过财务系统做账的,可以选择反结账,将上月状态变为未结账,作废错误凭证,然后按正确的入账,再结转损益,结账即可.