餐费之类的就填个其他费用就行。每个单位报销账都有内部自己打印的费用报销单或者差旅报销单。要根据单据的格式对应填入。还有一点就是相应的原始单据(比如车票,发票之类的)最好在一张纸上依次粘贴,方便会计审核时好翻阅。
有些单位报销严格,就需要把对应的费用写的详细。有些单位不是很严格,就不用写得好详细,要看各个单位具体情况。
餐费之类的就填个其他费用就行。
每个单位报销账都有内部自己打印的费用报销单或者差旅报销单。要根据单据的格式对应填入。还有一点就是相应的原始单据(比如车票,发票之类的)最好在一张纸上依次粘贴,方便会计审核时好翻阅。有些单位报销严格,就需要把对应的费用写的详细。有些单位不是很严格,就不用写得好详细,要看各个单位具体情况。