漫游猫认证
应缴税费=销项税额-进项税额+进项转出-上期留抵
如果贵司只有销项,其他为0的话,那么应缴税费-增值税就为销售收入*税率。
如果开票100万是不含税价,应缴增值税为=100万*17%=17万。
如果开票100万是含税价,应缴增值税为=100万/(1+17%)*17%=14.53万。
希望我的回答能帮到你。,