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我一般这么处理: 当原材料发出的时候,借:生产成本-材料( 在制品 ),贷:原材料 委外物资发出的时候可以不做处理或者,借:委外加工物资,贷:生产成本-材料 委外加工收回的时候,借:生产成本-外协(在制品),贷: 应付暂估 完工入库的时候,借: 产成品 ,贷:生产成本(在制品)