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收到增值税专用发票销售折扣具体报税处理:如果销售折扣是在同一张发票上,按折扣以后的金额确认。
如果不在同一张发票上,就得按折扣前的金额确认。
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我公司于2022年12月份开具了红字信息表,销售方于2023年1月给我方单独开了红字折让专用发票,我方收到红字增值税专用发票,可以用于抵扣当期增值税吗