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当其他业务收入在借方月底需要结转期间收入时,可以通过以下步骤进行处理:首先,将借方的其他业务收入转入期间收入的科目中,以确保收入正确归类。
然后,根据公司的会计政策和准则,将期间收入进行适当的分配和核算,以反映其在不同期间的实际发生情况。最后,在财务报表中,将期间收入与其他收入分开列示,以便清晰地展示公司的经营状况和财务表现。这样可以确保其他业务收入和期间收入的准确记录和报告。
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正常情况下其他业务收入的余额在贷方,如果在借方,说明是负数。汇总期间收入可抵减。