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这样应该没什么问题吧!你开出的服务发票如果同属国税,都缴纳增值税的话就没问题,正常抵税就可以啊!如果你开的服务业发票是地税的话那就不行,你的增值税就不能抵扣,你不能跨税种抵税,应该是这样的。
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我公司是经营小礼品生意的,采购礼品的时候我们都收到进项发票,但销售礼品的时候,因为客户大多是国企,客户只能接收我们开出服务发票去收款。这个帐应该怎么做