跨月开票应如何进行账务处理

2024-05-15 00:16:27
跨月开票应如何进行账务处理,在线求解答
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分录:收钱的月份记账:

借:银行存款 贷:应收账款-**公司开发票的月份:

如果本月销售产品,下月开票的话,可以等开票后再做帐。

如果本月销售,要等好几个月在开票的话,可以这样处理:

借:银行存款 贷:预收账款2、开发票后借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税(销项税额)

现在这种情况普遍存在,不过你的出库单一定要改成开票月日期

2024-05-15 00:16:27
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