上月暂估入库后,并结转了成本,本月票来了是先把上月暂估的冲回,然后成本是按本月销售的转吗

2024-05-15 14:15:59
上月暂估入库后,并结转了成本,本月票来了是先把上月暂估的冲回,然后成本是按本月销售的转吗,麻烦给回复
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先把上个月暂估数按原数用红字冲掉,然后按发票实际金额收料入账,如果这个入库材料月末有余额或没余额,上月已结转成本,本月就不用再红冲和结转,如果暂估的材料和来的发票只有一点差额,在月末成本结转时一起调整掉就可以了。

2024-05-15 14:15:59
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