材料补差给供应商怎么开票

2024-11-11 01:35:05
材料补差给供应商怎么开票,麻烦给回复
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1、若是因为发票总金额开少了,只需将差额,重新开具一张发票给购买方。

2、补差发票上,需要进行准确备注(显示在发票的右下角):对某年某月某日开具的发票号码为xxxx进行补差。

3、还一种方法是,将原先开具的发票收回,重新开具金额正确的发票给购买方。

4、将原先开具的金额有误的发票收回后,当月开出的发票按作废处理;超出当月的,开具对等负向金额的红字发票进行抵充。

5、再介绍下因单价错误导致的补差,补开的发票上,货品名称和数量不变,单价填入差价,如此开出的发票金额,正好是差额。

6、同样需要注明,此次开票是对之前某张发票进行的差价补差开票。

2024-11-11 01:35:05
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材料补差给供应商开票的时候只写金额就可以了,如果你想给材料进行不插的话,那么这时候你只要在名称那里写上补差额就可以,然后数量,单价都可以不写的,这时候直接把差额的金额直接写在金额那里就可以了,这时候你就可以把这张票开具出来啦。

2024-11-11 01:35:05
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