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原则上你应该等支票入帐了才能反应,因为支票性质比较特殊,到时候跳票的可能性比较大,所以最好不要做账务处理,你可以先登记到备查簿上,等实际收到钱再做处理,而且现在不要给他开收据,不然到时候说不清楚
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我单位经常收单位的期票,我之前是以支票到账才记账的,但是老板看报表发现应该账款那个数太大,要我反映到期和未到期的,我该如何记账才好,是借:应收票据,贷:应收货款 还有如果那样记的话,那到了账的怎么办 收据只有一张,怎样分开记 谢谢!