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申报步骤如下:
1、在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可。
2、填制《增值税纳税申报表附列资料(表二)》里的进项税额转出第20栏,红字专用发票通知单注明的进项税额里填制即可,这里填制了增值税申报总表里就会自动生成。
3、填报第23a行“异常凭证转出进项税额”,填报本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。
4、填报完成之后,核对申报表数据是否准确无误,无误后点击提交按钮。
5、申报完成后,在申报查询及打印界面查询本次申报是否成功。