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如果其他应收款与其他应付款的下面的明细是同一个明细科目,那就可以相互抵消的,相互抵消的账务处理是,
借:其他应付款-某某明细,
贷:其他应收款-某某明细。
如果其他应收款与其他应付款的下面的明细不是同一个明细科目,那就不可以抵消的。
要抵消要先做出科目余额表,写出说明,领导审批后做。