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在用友U8软件中进行结账的步骤如下:
1. 清除所有异常任务。
2. 以具有审核权的用户名登录企业门户,进入总账模块。
3. 审核当年各月未审核的凭证。
4. 对所有月份已审核的凭证进行记账。
5. 结转各月的账目,并结转到12月份。
6. 以记账的用户名进入系统管理,建立新的年度账。
7. 以记账的用户名登录新一年的系统。
8. 结转上年数据至总账系统。
9. 以记账的用户名登录新一年的企业门户,检查年初数是否正确。
10. 核对无误后,开始作下一年的凭证。
请注意,在结账之前,请确保所有相关的模块如固定资产、采购管理、库存管理、应收应付系统等均已正确结账。此外,最后一个月(通常是12月)是无法进行反结账的,所以在结账之前请做好相应的测试和备份工作。