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在用友U8软件中进行结转操作,通常包括年度结转和月末结转,以下是具体的步骤:
年度结转
启动年结
进入系统设置 ->
会计年度 ->
启动期末结账操作,开启会计年度结账。
期初余额调整
选择系统设置 ->
账套管理 ->
期初调整,根据期初余额做一些调整。
凭证冲销
当决算凭证在预算凭证前,应进行冲销操作,避免预算凭证发生变动。
预算凭证冲销
在凭证中,预算凭证与决算凭证可能重复,需要冲销。
调增调减操作
将来自部门调增或调减的收入及支出加入本年度。
生成年度结转凭证
生成期末结转凭证。
套用期末结账
完成期末结账后,进行期末套用,完成本年度的结账。
月末结转
年度起始
在总账 ->
年度起始 ->
年度起始界面进行年度起始,将去年的期初余额转移到今年的期初余额。