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审计工作底稿是审计过程中形成的记录,用于支持审计结论,并作为审计证据的载体。以下是审计工作底稿通常包含的内容:
审计计划和策略
总体审计策略
具体审计计划
审计执行记录
审核程序
抽样测试结果
内部控制测试结果
分析与核对表格
分析表
核对表
问题备忘录
沟通与声明记录
询证函回函
管理层声明书
有关重大事项的往来函件(包括电子邮件)
审计标识与符号
使用各种审计标识,并注明其含义,保持前后一致
其他相关文档
被审计单位文件记录的摘要或复印件
业务约定书
管理建议书
项目组内部或与被审计单位的会议记录
与其他人士的沟通文件
错报汇总表