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过程审核报告是用于记录对产品生产过程进行审核的详细情况,通常包括以下几个部分:
基本信息
审核报告编号
审核组长和组员姓名
审核日期
审核场所
上次审核日期(如果有)
审核目的
验证产品生产过程控制的有效性
对生产全过程进行评价,分析缺陷,实施合适的纠正措施
验证各制造工序质量保证及生产能力的变化与订单要求的符合性
审核范围
产品生产所涉及的所有过程
具体产品或生产过程(如汽车用起动机、交流发电机生产全过程)
公司内部各车间、外协车加工厂等
审核依据
相关标准(如ISO/TS16949:2009标准)
质量手册/程序文件
顾客要求
相关法律法规
审核过程
审核安排(见过程审核日程安排)
审核步骤和所涉及的工艺过程
产品组(本次审核涉及到的产品组)
审核结果
审核概况
综合评价
符合率(%)
定级(如符合、不符合、需要改进等)
评定标准
审核发现
记录审核过程中发现的问题
列出改进措施和整改计划
后续跟踪
跟踪验证(有效性验证)
抄送给相关部门(如内审时抄送给公司内部相关部门,审核供应商时抄送给供应商的相关部门)
请根据公司的实际情况填写上述内容,并确保信息的准确性和完整性。