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审计专员的主要职责包括:
审计工作实施:
参与或负责公司内部财务审计、费用审计、年度例行审计、专项审计等。
内部控制评估:
检查和评价内部控制系统的健全性、有效性和遵循性,并提出改进建议。
财务报表审计:
规范财务核算,审计财务报表,审核预决算。
审计资料管理:
收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,并负责审计资料的立卷、整理和归档。
审计报告撰写:
根据审计结果撰写审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据。
沟通协调:
与相关部门进行沟通协调,确保审计工作的顺利进行。
整改跟进:
对审计中发现的问题进行整改跟进,并报告整改结果。
制度优化:
参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试。
其他任务:
完成上级领导交办的其他与审计相关的工作。
审计专员需要具备一定的财务、会计或审计专业知识,并可能需要在审计经理或主管的指导下工作。此外,良好的沟通协调能力和问题解决技巧也是必不可少的